| Číslo faktúry dodávateľa: | 620260145/VÚSZ |
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VÚSZ-16-4/2026 |
| Evidenčné číslo faktúry: | EL6/2-21-65/2026 |
| Objednávateľ: | VÚSZ, Bratislava |
| Názov dodávateľa: | HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica |
| Adresa dodávateľa: | Smrekovica 7784, 034 03 Ružomberok |
| IČO: | 36280127 |
| Predmet: | Rodinná rekreácia vyúčtovanie (bez preddavku) |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 04.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2026 |
| Celková suma: | 19195.5 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: | Turnus č. 26-29 v termíne od 29.06.2026 do 27.07.2026 |