| Číslo faktúry dodávateľa: | 220260237/VÚSZ |
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | VÚSZ-16-4/2026 |
| Evidenčné číslo faktúry: | EL6/2-21-63/2026 |
| Objednávateľ: | VÚSZ, Bratislava |
| Názov dodávateľa: | HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby |
| Adresa dodávateľa: | Tatranské Zruby 20002, 062 01 Vysoké Tatry |
| IČO: | 36280127 |
| Predmet: | Rodinná rekreácia vyúčtovanie (bez preddavku) |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2026 |
| Dátum doručenia: | 03.08.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2026 |
| Celková suma: | 79011 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: | Turnus č. 26- 29 v termíne od 29.06.2026 do 27.07.2026 |