Faktúra číslo: 44072026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 44072026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502536235 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 5100012339 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001006005 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | podanie 1287 obedov 04_26 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2026 |
| Dátum doručenia: | 30.04.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2026 |
| Celková suma: | 5791.5 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
