Faktúra číslo: 28072026
| Číslo faktúry dodávateľa: | 28072026 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502537475 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005372 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Preplatenie obed.AOS 3/26 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2026 |
| Dátum doručenia: | 31.03.2026 |
| Dátum zverejnenia: | 05.06.2026 |
| Celková suma: | 2020.5 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
