| Evidenčné číslo objednávky: | 062/03/2026 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 23.03.2026 |
| Obstarávateľ: | Ordinariát OS a OZ |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | Senecká cesta 1881; 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa: | 45952671 |
| Predmet (popis) objednávky: | vody, mlieko, dzús - reprezentačné - kúria ordinára |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 19.03.2026 |
| Suma: | 110.51 |
| Suma je určená: | s DPH |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | EUR |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | mjr. Ing. Ján Rapaský |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | vedúci sekretariátu kúrie |
| Poznámka: | |