Home

Faktúra číslo: 84092025


Číslo faktúry dodávateľa:84092025
Evidenčné číslo objednávky:4502521736
Evidenčné číslo zmluvy:6100003092
Evidenčné číslo faktúry:0001010944
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:El.energia,vodaI.polrok25
Dátum vystavenia:17.07.2025
Dátum doručenia:17.07.2025
Dátum zverejnenia:26.08.2025
Celková suma:20482.84
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť