Home

Faktúra číslo: 81092025


Číslo faktúry dodávateľa:81092025
Evidenčné číslo objednávky:4502521739
Evidenčné číslo zmluvy:5100005815
Evidenčné číslo faktúry:0001010941
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:Teplo I.polrok 2025
Dátum vystavenia:18.07.2025
Dátum doručenia:18.07.2025
Dátum zverejnenia:26.08.2025
Celková suma:1354.73
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť