Home

Faktúra číslo: 88072025


Číslo faktúry dodávateľa:88072025
Evidenčné číslo objednávky:4502518185
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001010097
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:stravovanie DKAVŠ
Dátum vystavenia:10.07.2025
Dátum doručenia:10.07.2025
Dátum zverejnenia:26.08.2025
Celková suma:637.53
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť