Faktúra číslo: 39072025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 39072025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502514772 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005718 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | odber stravy dozorní 4_25 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2025 |
| Dátum doručenia: | 30.04.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2025 |
| Celková suma: | 32.34 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
