Faktúra číslo: 37092025
| Číslo faktúry dodávateľa: | 37092025 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502516882 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100003092 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005485 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | popl.za kom.odp.1polrok25 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2025 |
| Dátum doručenia: | 28.04.2025 |
| Dátum zverejnenia: | 16.06.2025 |
| Celková suma: | 3818.74 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
