Faktúra číslo: 57072024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 57072024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502499325 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001008954 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | refundácia nákladov za st |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2024 |
| Dátum doručenia: | 20.06.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 15.08.2024 |
| Celková suma: | 390 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
