Faktúra číslo: 58072024
| Číslo faktúry dodávateľa: | 58072024 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502498594 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001009800 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie LM |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2024 |
| Dátum doručenia: | 21.06.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 23.07.2024 |
| Celková suma: | 1852.97 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
