Faktúra číslo: 111122023
| Číslo faktúry dodávateľa: | 111122023 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502482179 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001017702 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | konferencia catering |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2023 |
| Dátum doručenia: | 27.09.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 08.11.2023 |
| Celková suma: | 3015.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
