Home

Faktúra číslo: 81072023


Číslo faktúry dodávateľa:81072023
Evidenčné číslo objednávky:4502474788
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001013967
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:stravovanie AOS
Dátum vystavenia:10.08.2023
Dátum doručenia:10.08.2023
Dátum zverejnenia:13.09.2023
Celková suma:530.1
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť