Faktúra číslo: 115072022
| Číslo faktúry dodávateľa: | 115072022 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502455825 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001019177 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie za 10/2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia: | 31.10.2022 |
| Dátum zverejnenia: | 13.12.2022 |
| Celková suma: | 54.8 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
