Faktúra číslo: 97/09/2011 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 97/09/2011 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Košice |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie do prenajatých priestorov |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.08.2011 |
| Celková suma: | 3228.13 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | 1. polrok 2011, KIS Trenčín |
