Home

Faktúra číslo: 100/09/2011 SPO RK


Číslo faktúry dodávateľa:100/09/2011 SPO RK
Evidenčné číslo objednávky:
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:
Objednávateľ:SAMaV Košice
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:Spotreba elektrickej energie, vodného a stočného v prenajatých priestoroch
Dátum vystavenia:03.08.2011
Dátum doručenia:
Dátum zverejnenia:09.08.2011
Celková suma:29.52
s/bez DPH:bez DPH
Poznámka:Opravárenský prapor - 1. polrok 2011


Návrat späť