Home

Faktúra číslo: 62092021


Číslo faktúry dodávateľa:62092021
Evidenčné číslo objednávky:4502434159
Evidenčné číslo zmluvy:5100005671
Evidenčné číslo faktúry:0001013664
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:teplo za 1.polrok 2021
Dátum vystavenia:01.10.2021
Dátum doručenia:01.10.2021
Dátum zverejnenia:04.11.2021
Celková suma:21378.33
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť