Home

Faktúra číslo: 61092021


Číslo faktúry dodávateľa:61092021
Evidenčné číslo objednávky:4502434161
Evidenčné číslo zmluvy:5100005671
Evidenčné číslo faktúry:0001013662
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:el.energia,voda 1.polrok
Dátum vystavenia:01.10.2021
Dátum doručenia:01.10.2021
Dátum zverejnenia:04.11.2021
Celková suma:13552
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť