Home

Faktúra číslo: 60092021


Číslo faktúry dodávateľa:60092021
Evidenčné číslo objednávky:4502434163
Evidenčné číslo zmluvy:5100005179
Evidenčné číslo faktúry:0001013661
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:teplo za 1.polrok
Dátum vystavenia:01.10.2021
Dátum doručenia:01.10.2021
Dátum zverejnenia:04.11.2021
Celková suma:276.47
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť