Faktúra číslo: 73072021
| Číslo faktúry dodávateľa: | 73072021 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502432849 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6100002122 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001013637 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie 09 AOS |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2021 |
| Dátum doručenia: | 05.10.2021 |
| Dátum zverejnenia: | 04.11.2021 |
| Celková suma: | 6.91 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
