Home

Faktúra číslo: 38072021


Číslo faktúry dodávateľa:38072021
Evidenčné číslo objednávky:4502428166
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001007904
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:30.06.2021
Dátum doručenia:30.06.2021
Dátum zverejnenia:29.07.2021
Celková suma:664
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť