Home

Faktúra číslo: 11092021


Číslo faktúry dodávateľa:11092021
Evidenčné číslo objednávky:4502421920
Evidenčné číslo zmluvy:5100005671
Evidenčné číslo faktúry:0001001156
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:kom.odpad za 1.polrok
Dátum vystavenia:16.02.2021
Dátum doručenia:16.02.2021
Dátum zverejnenia:11.03.2021
Celková suma:1901.95
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť