Home

Faktúra číslo: 331072020


Číslo faktúry dodávateľa:331072020
Evidenčné číslo objednávky:4502414683
Evidenčné číslo zmluvy:5100004764
Evidenčné číslo faktúry:0001020676
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:stravovanie AOS
Dátum vystavenia:04.12.2020
Dátum doručenia:04.12.2020
Dátum zverejnenia:16.12.2020
Celková suma:244
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť