Home

Faktúra číslo: 320072020


Číslo faktúry dodávateľa:320072020
Evidenčné číslo objednávky:4502415200
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001017340
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:Preplatenie obedov za JI
Dátum vystavenia:31.10.2020
Dátum doručenia:31.10.2020
Dátum zverejnenia:30.11.2020
Celková suma:769.2
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť