Faktúra číslo: 62072020
| Číslo faktúry dodávateľa: | 62072020 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502404591 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005789 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | zabezpečenie stravovania |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2020 |
| Dátum doručenia: | 28.04.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 20.05.2020 |
| Celková suma: | 1847.3 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
