Home

Faktúra číslo: 30072020


Číslo faktúry dodávateľa:30072020
Evidenčné číslo objednávky:4502401977
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001002677
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:29.02.2020
Dátum doručenia:29.02.2020
Dátum zverejnenia:30.03.2020
Celková suma:648.2
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť