Faktúra číslo: 196072019
| Číslo faktúry dodávateľa: | 196072019 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502399461 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001022361 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni |
| Adresa dodávateľa: | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | preplat.obedov |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum zverejnenia: | 12.02.2020 |
| Celková suma: | 344.6 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
