Home

Faktúra číslo: 18772019


Číslo faktúry dodávateľa:18772019
Evidenčné číslo objednávky:4502397488
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001020268
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:preplatenie stravy dozorn
Dátum vystavenia:30.11.2019
Dátum doručenia:30.11.2019
Dátum zverejnenia:08.01.2020
Celková suma:2.14
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť