Home

Faktúra číslo: 159072019


Číslo faktúry dodávateľa:159072019
Evidenčné číslo objednávky:4502395262
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001017531
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:31.10.2019
Dátum doručenia:31.10.2019
Dátum zverejnenia:27.11.2019
Celková suma:727
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť