Home

Faktúra číslo: 161072019


Číslo faktúry dodávateľa:161072019
Evidenčné číslo objednávky:4502395235
Evidenčné číslo zmluvy:6800000885
Evidenčné číslo faktúry:0001017432
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:DF stravovanie
Dátum vystavenia:30.10.2019
Dátum doručenia:30.10.2019
Dátum zverejnenia:27.11.2019
Celková suma:41.4
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť