Home

Faktúra číslo: 106072019


Číslo faktúry dodávateľa:106072019
Evidenčné číslo objednávky:4502390800
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001012861
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni
Adresa dodávateľa:Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:31.08.2019
Dátum doručenia:31.08.2019
Dátum zverejnenia:16.10.2019
Celková suma:36
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť