Home

Faktúra číslo: 109092019


Číslo faktúry dodávateľa:109092019
Evidenčné číslo objednávky:4502389536
Evidenčné číslo zmluvy:5100005671
Evidenčné číslo faktúry:0001010608
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:poplatok za kom.odpad
Dátum vystavenia:01.08.2019
Dátum doručenia:01.08.2019
Dátum zverejnenia:02.09.2019
Celková suma:1648.82
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť