Home

Faktúra číslo: 92092019


Číslo faktúry dodávateľa:92092019
Evidenčné číslo objednávky:4502388994
Evidenčné číslo zmluvy:5100005671
Evidenčné číslo faktúry:0001009874
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:teplo za 1.polrok 2019
Dátum vystavenia:16.07.2019
Dátum doručenia:16.07.2019
Dátum zverejnenia:02.09.2019
Celková suma:25607.86
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť