Home

Faktúra číslo: 81072019


Číslo faktúry dodávateľa:81072019
Evidenčné číslo objednávky:4502387497
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001009086
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:30.06.2019
Dátum doručenia:30.06.2019
Dátum zverejnenia:01.08.2019
Celková suma:613
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť