Home

Faktúra číslo: 71072019


Číslo faktúry dodávateľa:71072019
Evidenčné číslo objednávky:4502385487
Evidenčné číslo zmluvy:6100002122
Evidenčné číslo faktúry:0001006981
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravov.AOS 12H 5/2019
Dátum vystavenia:05.06.2019
Dátum doručenia:05.06.2019
Dátum zverejnenia:15.07.2019
Celková suma:3.96
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť