Home

Faktúra číslo: 34072019


Číslo faktúry dodávateľa:34072019
Evidenčné číslo objednávky:4502382748
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001003952
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov 3/19
Dátum vystavenia:31.03.2019
Dátum doručenia:31.03.2019
Dátum zverejnenia:06.05.2019
Celková suma:621.4
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť