Home

Faktúra číslo: 22072019


Číslo faktúry dodávateľa:22072019
Evidenčné číslo objednávky:4502381625
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001002744
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov LM
Dátum vystavenia:28.02.2019
Dátum doručenia:28.02.2019
Dátum zverejnenia:09.04.2019
Celková suma:528
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť