Home

Faktúra číslo: 23072019


Číslo faktúry dodávateľa:23072019
Evidenčné číslo objednávky:4502381868
Evidenčné číslo zmluvy:5100004764
Evidenčné číslo faktúry:0001002371
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravovanie AOS 2/2019
Dátum vystavenia:08.03.2019
Dátum doručenia:08.03.2019
Dátum zverejnenia:09.04.2019
Celková suma:280
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť