Home

Faktúra číslo: 21072019


Číslo faktúry dodávateľa:21072019
Evidenčné číslo objednávky:4502382058
Evidenčné číslo zmluvy:5100004770
Evidenčné číslo faktúry:0001002115
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravovanie za 2/2019
Dátum vystavenia:28.02.2019
Dátum doručenia:28.02.2019
Dátum zverejnenia:28.03.2019
Celková suma:2035.2
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť