Faktúra číslo: 21172018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 21172018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502379177 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001021996 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie 12hod-záväzky |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 26.02.2019 |
| Celková suma: | 10.06 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
