Home

Faktúra číslo: 208072018


Číslo faktúry dodávateľa:208072018
Evidenčné číslo objednávky:4502379115
Evidenčné číslo zmluvy:5100004764
Evidenčné číslo faktúry:0001021993
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravovanie AOS 12/18
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum zverejnenia:07.02.2019
Celková suma:196
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť