Home

Faktúra číslo: 13072019


Číslo faktúry dodávateľa:13072019
Evidenčné číslo objednávky:4502380433
Evidenčné číslo zmluvy:5100004770
Evidenčné číslo faktúry:0001000853
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravovanie za 1/2019
Dátum vystavenia:31.01.2019
Dátum doručenia:31.01.2019
Dátum zverejnenia:12.03.2019
Celková suma:2344
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť