Home

Faktúra číslo: 115092018


Číslo faktúry dodávateľa:115092018
Evidenčné číslo objednávky:4502368912
Evidenčné číslo zmluvy:5100005671
Evidenčné číslo faktúry:0001009780
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:el.energia a voda za 1.po
Dátum vystavenia:18.07.2018
Dátum doručenia:18.07.2018
Dátum zverejnenia:27.08.2018
Celková suma:7869.91
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť