Home

Faktúra číslo: 112092018


Číslo faktúry dodávateľa:112092018
Evidenčné číslo objednávky:4502368913
Evidenčné číslo zmluvy:5100005179
Evidenčné číslo faktúry:0001009775
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:teplo za 1. polrok 2018
Dátum vystavenia:18.07.2018
Dátum doručenia:18.07.2018
Dátum zverejnenia:20.08.2018
Celková suma:339.23
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť