Home

Faktúra číslo: 102072018


Číslo faktúry dodávateľa:102072018
Evidenčné číslo objednávky:4502368497
Evidenčné číslo zmluvy:5100004764
Evidenčné číslo faktúry:0001009463
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravovanie AOS 06/18
Dátum vystavenia:09.07.2018
Dátum doručenia:09.07.2018
Dátum zverejnenia:10.08.2018
Celková suma:245.74
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť