Home

Faktúra číslo: 63072018


Číslo faktúry dodávateľa:63072018
Evidenčné číslo objednávky:4502362842
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001005230
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov 4/18
Dátum vystavenia:30.04.2018
Dátum doručenia:30.04.2018
Dátum zverejnenia:18.06.2018
Celková suma:569.97
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť