Home

Faktúra číslo: 46072018


Číslo faktúry dodávateľa:46072018
Evidenčné číslo objednávky:4502364202
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001003689
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:31.03.2018
Dátum doručenia:31.03.2018
Dátum zverejnenia:25.05.2018
Celková suma:576.11
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť