Faktúra číslo: 31072018
| Číslo faktúry dodávateľa: | 31072018 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502362972 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | 6800000885 |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001002195 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | DF stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 04.04.2018 |
| Celková suma: | 8.35 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
