Home

Faktúra číslo: 08072018


Číslo faktúry dodávateľa:08072018
Evidenčné číslo objednávky:4502361753
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001000959
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:31.01.2018
Dátum doručenia:31.01.2018
Dátum zverejnenia:01.03.2018
Celková suma:457.58
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť